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Pregunta
Como se registra contablemente la actualizacion de un saldo a favor de IVA
Tengo un saldo de IVA a favor, pido su devolucion actualizando este saldo, ¿como registro contablemente este "aumento" de saldo a favor?
propuesto por HECTOR_LOPEZ (22 puntos) en Normas de presentación y revelación
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Respuesta

Es viable registrar el incremento del saldo a favor cargándola como una subcuenta del IVA. Sobre el abono éste debe considerarse como un ingreso; la NIF B-3 en su párrafo 52.14.4 señala que “Esta NIF no requiere la presentación del rubro otros ingresos y gastos; no obstante, cuando la entidad lo juzgue conveniente, puede utilizar este rubro para presentar importes de actividades que no están relacionadas con la operación de una entidad”. Por lo anterior, es recomendable registrar el incremento por actualización en este rubro.

respondido por contabilidad (1,414 puntos)

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